功能描述:

  通过【销售开发票】生成;或者通过【销售发货单管理】自动生成。用于将系统数据传金税进行开发票。

流程图

界面展示

字段说明

  • 回填发票号码:回填冲发票软件开完票的发票信息

  • 发票控件

  • 查询库存发票:查询税盘发票库存数量

  • 打印发票:打印发票

  • 作废重开发票:金税发票作废重开

  • 金税发票作废:金税开发票作废

  • 关闭金税卡:关闭税盘

  • 百旺发票

  • 发票开具:百旺发票开具

  • 打印发票:打印百旺发票

  • 打印发票清单:用于发票细单超过8行,可以打印发票清单

  • 发票作废:百旺发票作废

  • 开启金税卡:开启金税盘

  • 发票开具:金税发票开票点击发票开局后会直接打印

  • 打印发票清单:用于发票细单超过8行,可以打印发票清单

  • 发票冲红:上月英克内开完发票后,需要冲红的发票,点击冲红会生成一张负数的红票(诺诺电子发票是不能作废的,只能以之中方式冲红)

  • 发票下发:手动回填完发票号码后,点击发票下发,开发票标志为已开票

  • 作废发票:未开票的发票点击作废后,直接返回暂存发票管理重新组票

  • 保理业务

  • 保理业务勾兑:手工给需要修修改为保理业务的发票打上标记

  • 保理业务模板导出:保理业务模板导出

  • 保理业务勾兑导入:保理业务模板导入

  • 保理业务取消导入:取消导入的保理单据

  • 诺诺电子发票

  • 电子发票开具:开具诺诺电子发票

  • 异常流水抓取

  • 电子发票打印:打印电子发票

  • 打字发票清单打印:打印发票清单

  • 发票及清单打印:打印电子发票与清单

  • 发票下载:下载电子发票

  • 电子发票打印机设置:设置默认的电子发票打印机与清单打印机

  • 客户名称:来源于销售发货单,可支持开票时修改

  • 发票品名:来源于销售发货单,可支持开票时修改

  • 规格:来源于销售发货单,可支持开票时修改

  • 发票重开: 为解决已核销的跨月销售发票,需要重新开发票的问题。
    1、已生成传票、已转财务、已收款核销的销售发票单,才能点击“发票重开”按钮。
    2、“发票重开”需要先配置审批流程。首次使用前,请提前在【80221 流程审批规则管理】中配置审批流程(1079-销售发票重开审批流程)。该流程只支持在ERP上审批。
    3、首次使用前,请在【2401 标准订单类型维护】,点击“引用集团订单类型”,新增发票调整销售订单、发票调整销退订单。示例截图如下

特殊逻辑

1、诺诺全电发票开具后,发票号字段将会自动下传SCM与WMS系统;若自动下传失败,可以点击”发票下发”按钮手工下传。

2、发票重开: 业务处理与单据产生逻辑规则。
2.1 点击“发票重开”成功后,EPR按销售发票单细单,按销售单据的业务日期,生成新的一正一负的销售单据,新单据的业务日期与原单据的业务日期一致。示例截图如下

2.2 生成正负销售单据,在1071 中可以查询。订单类型:发票调整销售订单,发票调整销退订单。示例截图如下

2.3 由于新单据的业务日期与原单据的业务日期一致,因此会影响客户的账期天数,因此请及时处理。
举例说明:如上图所示,假设这个客户,在操作发票重开前,最早欠款日期是2024-05-01,操作发票重开后,最早欠款日期就变为2022-07-06

文档更新时间: 2024-07-03 10:52   作者:赖俊峰